Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000286
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            28641
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-03-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.666.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 84.000
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 321.429
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 428.571
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS ARMANDO ROTELA SAMANIEGO
        
                                    RUC
                            
            786592-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            35
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-17-135820
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 540.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 519.343.713
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 519.343.713
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            319367
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        