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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 73.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28119
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.064.480

Retención DNCP
₲ 275.520
Retención IVA
₲ 1.054.287
Retención Renta
₲ 1.405.713
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO RAMON CACERES SAMANIEGO
RUC
804758-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LC-13003-17-135813
Monto Contrato
₲ 590.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 567.815.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.815.793

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319367
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO, AREA METROPOLITANA - AD REFERENDUN 2017
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico