Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            009-001-0000265
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            158602
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-10-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-11-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-11-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.705.226
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.636
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ASOC.CIVIL FRANCISCANOS DE LA TERCERA ORDEN REGULAR 
        
                                    RUC
                            
            80031475-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            8/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-28001-22-214304
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 60.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 56.462.718
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 56.462.718
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403142
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLES PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
        