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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000554
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89021
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.773.455

Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BONIFACIO MONGELOS
RUC
355833-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LC-12007-18-167149
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.250.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.250.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345601
Nombre de la Licitación
LC 02/2018 ALQUILER DE EDIFICIO PARA CONAMU (SEDE ITAUGUA) - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion