Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000550
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            35930
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-03-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-04-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-04-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.303.127
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 42.327
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 327.273
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 327.273
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA FENIX S.A 
        
                                    RUC
                            
            80035057-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            11/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-20-191413
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 444.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 418.864.574
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 418.864.574
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            371939
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES DE DEPÓSITOS DE EVIDENCIAS DEL ÁREA METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAÍS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        