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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006570
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.600.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
02/2011
Código de Contratación (CC)
LC-12001-11-22807
Monto Contrato
₲ 212.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.171.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.171.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208639
Nombre de la Licitación
Locación de Inmuebles
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas