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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 17.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
52738
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.616.796

Retención DNCP
₲ 62.182
Retención IVA
₲ 485.795
Retención Renta
₲ 647.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO CRISTIANO ASISTENCIAL BETEL
RUC
80029053-4
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
LC-28007-21-199247
Monto Contrato
₲ 237.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.926.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.655.429

Datos de la Licitación

ID de Licitación
394213
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas