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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 2.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56856
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.551.774

Retención DNCP
₲ 9.893
Retención IVA
₲ 37.857
Retención Renta
₲ 50.476
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIGUEL ANGEL SERVIN SANTA CRUZ
RUC
278640-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
LC-12001-15-105392
Monto Contrato
₲ 26.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.517.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.517.740

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285649
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble Determinado para Oficinas de la Dirección Regional Sur de la SNNA, en la ciudad de Encarnación-Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia