Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0028468
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            155172
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-11-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-11-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.322.533
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 20.324
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 157.143
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ABASTO SA
        
                                    RUC
                            
            80064028-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/19
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12016-19-171068
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 71.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 69.067.130
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 69.067.130
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            356352
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLES DETERMINADOS PARA SEDES Y REGIONALES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM 
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        