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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014799
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.714.864

Retención DNCP
₲ 31.745
Retención IVA
Retención Renta
₲ 245.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
María Ceferina Valiente Vda. de Sabe
RUC
183006-6
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LC-12006-22-212132
Monto Contrato
₲ 93.407.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.145.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.145.962

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403795
Nombre de la Licitación
ALQULERES DE OFICINAS, LOCALES Y ESTACIONAMIENTO PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas