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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37440
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.381.909

Retención DNCP
₲ 24.758
Retención IVA
₲ 95.714
Retención Renta
₲ 191.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANDRA MARIELA MACHADO BARRETO
RUC
3547276-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LC-12003-22-215714
Monto Contrato
₲ 160.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.418.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.418.818

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406079
Nombre de la Licitación
OFICINA REGIONAL DEL DPTO. ANTISECUESTRO DE PERSONAS - SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional