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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 25.800.006
Nro. Solicitud de Transferencia
19350
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.843.685

Retención DNCP
₲ 96.320
Retención IVA
₲ 368.572
Retención Renta
₲ 491.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA LOURDES FERREIRA VIDOVICH
RUC
1284737-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LC-15001-15-108000
Monto Contrato
₲ 225.000.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.164.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.164.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290350
Nombre de la Licitación
LOCACION DE INMUEBLE
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo