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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001585
Monto de la Factura
₲ 1.096.770
Nro. Solicitud de Transferencia
66032
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.056.116

Retención DNCP
₲ 4.095
Retención IVA
₲ 15.668
Retención Renta
₲ 20.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-137278
Monto Contrato
₲ 37.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.521.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.521.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323643
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Pilar
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica