Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000254
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            187462
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-12-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            31-01-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-02-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.659.146
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 14.187
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 54.286
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 72.381
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EDILBERTO ARIEL AUADA GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            1543116-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            38/2017
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13006-17-137762
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 41.800.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 35.647.172
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 35.647.172
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            323656
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquiler Sede San Pedro del Ycuamandiyu
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de la Defensa Publica
        