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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 3.677.415
Nro. Solicitud de Transferencia
50804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
18-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.541.105

Retención DNCP
₲ 13.729
Retención IVA
₲ 52.535
Retención Renta
₲ 70.046
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IGNACIO RAMON MARTINEZ MIERS
RUC
2312031-2
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
LC-13006-17-136993
Monto Contrato
₲ 83.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.405.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.405.742

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323665
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Paraguari
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica