Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000226
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 25.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            20887
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-03-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-04-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-04-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 25.500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            Miguel Angel Torres Ibarrola
        
                                    RUC
                            
            3435646-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-11-36297
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 136.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 106.404.129
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 106.404.129
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            222646
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Renovación de alquileres para Sedes de F.G.E - Area Metropolitana
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        