Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000098
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            155224
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            22-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FELIX BENITEZ ORTEGA
        
                                    RUC
                            
            385807-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            04
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-12-49337
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 45.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 43.909.764
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 43.909.764
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            227489
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            RENOVACION DE CONTRATOS DE ALQUILERES PARA SEDES DEL MINISTERIO PUBLICO 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        