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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000069
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76966
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.116.000

Retención DNCP
₲ 45.382
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 472.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-226760
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.612.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.612.910

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421373
Nombre de la Licitación
Depósito de Evidencias de San Lorenzo II - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico