Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000007
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 13.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            166616
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-10-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-11-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-11-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 12.233.591
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 45.855
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 354.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 354.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA FENIX S.A 
        
                                    RUC
                            
            80035057-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            01/2023
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-23-226760
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 780.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 352.724.986
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 352.724.986
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            421373
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Depósito de Evidencias de San Lorenzo II - Ad Referéndum
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        