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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000218
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34957
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.127.346

Retención DNCP
₲ 45.382
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 472.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-226760
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.342.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.342.948

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421373
Nombre de la Licitación
Depósito de Evidencias de San Lorenzo II - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico