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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000775
Monto de la Factura
₲ 25.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121102
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.808.450

Retención DNCP
₲ 89.240
Retención IVA
₲ 690.000
Retención Renta
₲ 690.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO RAMON CACERES SAMANIEGO
RUC
804758-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-226768
Monto Contrato
₲ 607.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.108.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.108.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422486
Nombre de la Licitación
Alquileres nuevos para Área Metropolitana -Ad Referéndum -Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico