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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 75.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65107
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2023
Fecha de la Transferencia
25-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.425.350

Retención DNCP
₲ 267.720
Retención IVA
₲ 2.070.000
Retención Renta
₲ 2.070.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO RAMON CACERES SAMANIEGO
RUC
804758-8
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
LC-13003-23-226768
Monto Contrato
₲ 607.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.108.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.108.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422486
Nombre de la Licitación
Alquileres nuevos para Área Metropolitana -Ad Referéndum -Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico