Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000717
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            152376
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            16-11-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-11-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-11-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.681.819
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 36.364
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 272.727
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            OSCAR ANIBAL GARCETE VILLAR
        
                                    RUC
                            
            2183600-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            08/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12016-21-204876
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 130.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 126.131.828
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 126.131.828
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            400224
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA REGIONAL CONCEPCION DEL SNPP - PLURIANUAL
        
                                    Convocante
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional  (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Promocion Profesional 
        