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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000214
Monto de la Factura
₲ 174.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27272
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2019
Fecha de la Transferencia
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.899.886

Retención DNCP
₲ 642.971
Retención IVA
₲ 2.485.714
Retención Renta
₲ 4.971.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Antonio Rolando Caner Menna
RUC
1609212-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LC-12006-19-168882
Monto Contrato
₲ 174.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.899.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.899.886

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355295
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas