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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000185
Monto de la Factura
₲ 308.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.291.142

Retención DNCP
₲ 1.140.572
Retención IVA
₲ 4.409.429
Retención Renta
₲ 8.818.857
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DANIEL BOGARIN CANALE
RUC
573053-8
Número de Contrato
24 - 25
Código de Contratación (CC)
LC-12006-19-169295
Monto Contrato
₲ 1.643.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.571.003.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.571.003.117

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355295
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas