Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000184
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 244.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            54331
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-04-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-06-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-06-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 236.506.176
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 949.824
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.344.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            JOSE DANIEL BOGARIN CANALE
        
                                    RUC
                            
            573053-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            24 - 25
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12006-19-169295
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.643.460.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.571.003.117
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.571.003.117
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355295
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES DE OFICINAS Y LOCALES DEL MINISTERIO DE HACIENDA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Economía y Finanzas
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Economía y Finanzas
        