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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55727
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.694.091

Retención DNCP
₲ 317.455
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 2.454.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CECILIO RAMON CORONEL GOMEZ
RUC
580119-2
Número de Contrato
01-2023
Código de Contratación (CC)
LC-28007-23-226226
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.104.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.104.546

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424692
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE DETERMINADO PARA LA FILIAL CAAGUAZU
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas