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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158916
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.534.477

Retención DNCP
₲ 36.952
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 285.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIA BURGOS TORREZ
RUC
743282-8
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13003-18-161387
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.098.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.098.706

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349997
Nombre de la Licitación
ALQUILERES NUEVOS PARA SEDES DEL AREA METROPOLITANA DEL MP
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico