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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112846
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.013.440

Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HELIODORO MACIEL MENDOZA
RUC
121740-2
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
LC-12001-17-145123
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.889.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.889.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335317
Nombre de la Licitación
Locacion de Inmueble para Oficinas Administrativas de la SNNA en la Ciudad de Asuncion
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia