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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0012834
Monto de la Factura
₲ 10.191.084
Nro. Solicitud de Transferencia
68803
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.813.334

Retención DNCP
₲ 38.047
Retención IVA
₲ 145.587
Retención Renta
₲ 194.116
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INMOBILIARIA GENERAL S.A.
RUC
80003133-4
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LC-12007-15-104901
Monto Contrato
₲ 380.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.137.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.137.062

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284915
Nombre de la Licitación
LOCACIÓN DE INMUEBLES PARA OFICINAS Y DEPOSITOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion