Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000495
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.750.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            118122
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            21-09-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-10-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-10-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.234.148
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 30.864
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 238.636
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 238.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
        
                                    RUC
                            
            401946-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            13/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12001-20-190261
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 148.750.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 123.543.084
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 123.543.084
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            383452
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Edificio Don Carlos - Piso 2
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Civil / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Civil
        