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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
007-002-0000046
Monto de la Factura
₲ 16.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35706
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.281.014

Retención DNCP
₲ 65.386
Retención IVA
Retención Renta
₲ 333.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAVID DANIEL LEGUIZAMON CABRERA
RUC
926598-8
Número de Contrato
05/16
Código de Contratación (CC)
LC-23028-16-119589
Monto Contrato
₲ 227.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.074.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.074.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303605
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE DE 2DO PISO ANTSV
Convocante
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial (ANTSV)
Unidad de Contratación
Agencia Nacional de Transito y Seguridad Vial