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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000379
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205431
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.656.200

Retención DNCP
₲ 9.949
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 103.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GONZALEZ DE SANTACRUZ EVA BEATRIZ
RUC
1859217-1
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
LC-12017-22-215034
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.496.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.496.402

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408405
Nombre de la Licitación
Locación de Inmueble para Oficina Regional de Coronel Oviedo
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible