Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000618
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.150.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            102556
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            18-09-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-10-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-10-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.150.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CENTRAL PIRARETA SA
        
                                    RUC
                            
            80003288-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            59
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-13-82309
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 267.300.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 257.392.080
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 257.392.080
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            255118
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES NUEVOS PARA FISCALIAS DEL AREA METROPOLITANA 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        