Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000055
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            141211
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-11-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUCAS MATIAS VILLASANTI GONZALEZ
        
                                    RUC
                            
            5266627-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            39/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13006-13-75373
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 114.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 109.774.400
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 109.774.400
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            261214
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquiler para Sedes del Interior del Ministerio de la Defensa Publica
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio de la Defensa Publica
        