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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60238
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORA BEATRIZ ELGUE IDOYAGA
RUC
1240964-2
Número de Contrato
21/13
Código de Contratación (CC)
LC-13006-13-72008
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.884.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.884.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
250262
Nombre de la Licitación
Alquiler para Defensorias Publicas del Interior del Ministerio de la Defensa Publica
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica