Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000303
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.200.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            21276
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-02-2020
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-03-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-03-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.191.200
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 8.800
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CELSA VIRGINIA ESCOBAR DE ARREDONDO
        
                                    RUC
                            
            2702635-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            03/2019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12011-19-169383
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 32.468.754
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 32.468.754
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            355233
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILER DE OFICINAS REGIONALES DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEDES CORDILLERA, GUAIRA Y CONCEPCION
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Industria y Comercio
        