Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000155
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            139187
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-11-2013
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            15-01-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-01-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 18.000.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VILDA OVANDO DE AGUILAR
        
                                    RUC
                            
            875467-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            7
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-13-76986
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 108.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 103.996.800
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 103.996.800
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            253267
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACIÓN DE INMUEBLES
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro
        