Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000476
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            220234
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-12-2023
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-01-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-01-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.420.455
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 9.091
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 68.182
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CELSA VIRGINIA ESCOBAR DE ARREDONDO
        
                                    RUC
                            
            2702635-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            17
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12011-22-223834
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 37.500.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 38.455.916
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 38.455.916
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            421256
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LOCACIÓN DE INMUEBLE DETERMINADO N° 2/2022 "ALQUILER DE OFICINAS REGIONALES ORMIC - SEDES CONCEPCIÓN, CORONEL OVIEDO, GUARIÁ E ITAPÚA"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Industria y Comercio
        