Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            003-001-0000470
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            78541
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-10-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-10-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-11-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.800.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONCEPCION GLADYS IBARROLA DE TORRES
        
                                    RUC
                            
            574667-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13003-10-1693
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 81.600.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 78.575.352
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 78.575.352
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            191042
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Alquiler de local Fiscalia Sede 17 Antinarcóticos
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        