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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001645
Monto de la Factura
₲ 49.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75994
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.282.816

Retención DNCP
₲ 177.184
Retención IVA
₲ 1.356.000
Retención Renta
₲ 904.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO EXPO ARP UIP
RUC
80036179-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LC-23017-15-106981
Monto Contrato
₲ 49.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.282.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.282.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288424
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE STAND EN FERIAS NACIONALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania