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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000287
Monto de la Factura
₲ 94.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102889
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.624.076

Retención DNCP
₲ 347.351
Retención IVA
₲ 1.342.860
Retención Renta
₲ 2.685.713
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE DE LA CRUZ JARA SACCARELLO
RUC
296152-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LC-13003-19-174652
Monto Contrato
₲ 372.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.939.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.939.858

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354913
Nombre de la Licitación
ALQUILERES DE LOCALES DEL AREA METROPOLITANA AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico