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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32852
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.844.927

Retención DNCP
₲ 100.527
Retención IVA
₲ 777.273
Retención Renta
₲ 777.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARMEN ROJAS GONZALEZ
RUC
625173-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LC-13003-19-173295
Monto Contrato
₲ 712.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 674.965.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 674.965.979

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363245
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE LOCALES NUEVOS PARA ÁREA METROPOLITANA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico