Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000869
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.112.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            99051
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-08-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-08-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.774.731
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 34.020
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 130.178
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 173.571
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RAMONA AGUILAR VDA. DE MORENO
        
                                    RUC
                            
            567762-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            40/2015
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12008-16-120008
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 218.700.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 210.593.534
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 210.593.534
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            298023
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locacion de Inmueble para distintas Zonas y Sectores del SENEPA 
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa
        