Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000934
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            55208
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            05-05-2025
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            20-05-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-05-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.530.109
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 24.437
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 190.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 254.545
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            NORA ESTHER BAUMANN DE ANDRADA
        
                                    RUC
                            
            401946-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-12001-24-238025
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 168.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 130.528.872
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 130.528.872
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            438434
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Locación de Inmueble Determinado - Alquiler del Edificio Don Carlos - Piso 10
        
                                    Convocante
                            
            Gabinete Civil / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Gabinete Civil
        