Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            PLANILLA
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.350.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            112547
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-11-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-12-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            16-12-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.350.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ESTEBAN DEJESUS TORRES ESPINOLA
        
                                    RUC
                            
            815599-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            09
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LC-13001-10-17829
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 16.200.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 14.790.600
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 14.790.600
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            196147
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ALQUILERES DE LOCAL PARA ASIENTO DE JUZGADOS DE PAZ
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira
        