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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004763
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454

Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
LC-23017-16-120710
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302552
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE STAND EPARA EXPOSICIONES EN FERIAS NACIOANALES- AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania