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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564

Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN ANTONIO DA SILVA BERNAL
RUC
3328871-2
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
LC-23017-20-191310
Monto Contrato
₲ 83.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.167.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.167.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380107
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE DEPOSITO PARA EL IPA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania