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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000475
Monto de la Factura
₲ 1.767.855
Nro. Solicitud de Transferencia
33655
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.702.327

Retención DNCP
₲ 6.600
Retención IVA
₲ 25.255
Retención Renta
₲ 33.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE CARLOS BARUDI BUSTO
RUC
2385656-4
Número de Contrato
49/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-153171
Monto Contrato
₲ 75.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.173.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.173.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337404
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Santa Rita
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica