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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102703
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.731.886

Retención DNCP
₲ 60.971
Retención IVA
₲ 235.714
Retención Renta
₲ 471.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRIAN ELIZABETH FARIÑA ORTIZ
RUC
508348-6
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
LC-13006-18-152619
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.130.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 379.130.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336266
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Crnel Oviedo
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica